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2025年永寧縣財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的二十大、二十屆二中、三中全會及中央經濟工作會議、全國財政工作會議精神,深入貫徹落實習近平總書記考察寧夏重要講話精神,堅持穩中求進、以進促穩工作總基調,落實更加積極的財政政策。科學精準編制預算,嚴格預算執行,加強財政監管,有效防范財政風險,在支持擴大內需、現代化產業發展、保障和改善民生、城鄉融合發展、生態文明建設等方面持續用力,奮力推進永寧經濟社會高質量發展。
一、財政收支基本情況
(一)一般公共預算收支情況
⒈一般公共預算收入情況。9月份,一般公共預算收入完成10171萬元,1-9月累計完成81975萬元,完成年度預算73.7%,同比增長7.7%。其中:稅收收入累計完成41574萬元(9月份完成6370萬元),同比下降13.8%;非稅收入累計完成40401萬元(9月份完成3801萬元),同比增長45%。
⒉一般公共預算支出情況。9月份,一般公共預算支出完成30032萬元,1-9月累計完成300336萬元,同比增長6.8%。
(二)政府性基金預算收支情況
⒈政府性基金收入情況。9月份,政府性基金收入完成-1188萬元(因9月計提教育和住房保障基金1228萬元),1-9月累計完成10278萬元,完成年度預算11.4%,同比下降33.3%。
⒉政府性基金支出情況。9月份,政府性基金支出完成12014萬元,1-9月累計完成69514萬元,同比增長47.5%。
二、財政預算收支執行的主要特點
(一)一般公共預算收入持續穩定增長。1-9月一般公共預算收入累計完成81975萬元,完成年度預算73.7%,同比增長7.7%,一般公共預算收入已連續四個月增速6%以上(6-9月增速分別為6.4%、6.7%、7.1%和7.7%),逐步形成持續穩定增長趨勢。
9月份因加大稅收征管和清欠,協調增值稅免抵調增和企業分紅增加個人所得稅,稅收收入比預計數增加3470萬元,稅收收入由8月份下降20.1%收窄至下降13.8%。
(二)政府性基金收入低于序時進度。1-9月政府性基金收入累計完成10278萬元,完成年度預算的11.4%,同比下降33.3%。由于政府性基金收入低于序時進度,造成預算執行難度增大。
(三)財政支出持續保持較快增速。1-9月繼續落實更加積極財政政策,持續加大支出力度,全縣財政支出369851萬元,同比增長12.6%,其中:一般公共預算支出300336萬元,同比增長6.8%,政府性基金支出69514萬元,同比增長47.5%,一般公共預算和政府性基金支出均保持較快增速。
1-9月“三保”及其他剛性支出204141.8萬元,其中:“保基本民生”支出38273.8萬元,“保工資”支出80948.4萬元,“保運轉”支出3303.9萬元,其他剛性支出81615.7萬元。
三、下一步工作計劃??
一是聚焦財源建設,推動收入穩中有升。在財政運行緊平衡的情況下,繼續實施財源建設工程,把穩增長擺在突出位置,力爭完成一般公共預算收入增長5%的年度目標任務。
二是聚焦重點領域,保障重點支出需求。緊緊圍繞縣委、縣政府重大決策,加大重點項目和重點領域的資金支持力度,充分發揮財政資金效益,積極推動重大項目落地落實。
三是聚焦風險防范,嚴守重點領域風險。聚焦兩年內隱性債務清零和安全生產治本攻堅目標,強化底線思維,積極爭取債券資金推進債務化解,牢牢守住不發生系統性債務風險底線。
四是聚焦科學理財,提高財政管理水平。科學規范編制預算,堅持“先預算后支出”原則,嚴格預算執行。進一步加強財政預算執行管理與監督,提高財政資金的安全性和規范性,強化預算執行動態監控和績效管理,確保資金安全。
附件:一般公共預算收入支出分月完成情況圖表
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